«Горячая линия»: 8 800 700 89 89
с 7:00 до 18:00 по будням (все звонки по России бесплатно)
О Фонде
Направления деятельности
О Фонде
Направления деятельности

Информация о деятельности Департамента внутреннего контроля государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в I полугодии 2018 года.

По итогам первого полугодия 2018 года Департаментом внутреннего контроля Фонда проведено 27 контрольных процедур в соответствии с утвержденным генеральным директором Фонда Календарным планом контрольных процедур Департамента внутреннего контроля на 2018 год (выполнение плана 100 %). По результатам контрольных мероприятий оформлены акты, аналитические записки, служебные записки и справки.

Структурными подразделениями проведены соответствующие меры реагирования по реализации планов корректирующих мероприятий.

В первом полугодии 2018 года деятельность Департамента внутреннего контроля Фонда была направлена на:

проведение мониторинга и анализ состояния уполномоченных кредитных организаций на предмет подтверждения их финансовой устойчивости и уровня рейтингов долгосрочной кредитоспособности, в том числе на предмет их соответствия требованиям, установленным Правилами инвестирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 1080 «Об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании»;

обеспечение достоверной информации о соблюдении Фондом требований Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

обеспечение правильности осуществления закупочной деятельности и соблюдения соответствующих требований законодательства;

оценку эффективности предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации;

контроль своевременности рассмотрения писем и поручений органов законодательной и исполнительной власти, а также иных обращений, поступающих в Фонд;

оценку надежности системы внутреннего контроля в Фонде;

мониторинг мероприятий по контролю за рисками, а также идентификацию новых рисков совместно со структурными подразделениями.

В рамках проводимой в Фонде работы по внедрению системы управления рисками и управлением качеством Департаментом совместно со структурными подразделениями оформлены информационные карты бизнес-процессов, актуализированы и утверждены матрицы рисков и процедур внутреннего контроля, способствующие систематизации и оптимизации процедур внутреннего контроля и минимизации всех ключевых рисков.

В рамках функционирования системы управления качеством в структурных подразделениях актуализированы показатели качества процессов. В соответствии с Методикой осуществления процедур управления рисками и качеством в Фонде оформлены соответствующие реестры и самооценка показателей качества процессов. Также, Департаментом разработана и внедрена новая редакция Методики осуществления внутреннего контроля инвестирования временно свободных средств в государственной корпорации – Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Департаментом и в дальнейшем будет продолжена работа над повышением эффективности и совершенствованием работы системы внутреннего контроля в Фонде.