«Горячая линия»: 8 800 700 89 89
с 7:00 до 18:00 по будням (все звонки по России бесплатно)
О Фонде
Направления деятельности
О Фонде
Направления деятельности

Информация о деятельности Департамента внутреннего контроля государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в I полугодии 2019 года.

Департаментом внутреннего контроля Фонда по итогам первого полугодия 2019 года проведено 29 контрольных процедур в соответствии с Календарным планом контрольных процедур, утвержденным генеральным директором Фонда (выполнение плана 100%). По результатам контрольных мероприятий оформлены акты, аналитические записки, служебные записки и справки.

Структурными подразделениями проведены соответствующие меры реагирования по результатам контрольных мероприятий.

В первом полугодии 2019 года деятельность Департамента внутреннего контроля Фонда была направлена на:

оценку эффективности предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации;

проведение мониторинга и анализ состояния уполномоченных кредитных организаций на предмет подтверждения их финансовой устойчивости и уровня рейтингов долгосрочной кредитоспособности, в том числе на предмет их соответствия требованиям, установленным Правилами инвестирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 1080 «Об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании» (далее Постановление № 1080), а также проведение проверки депозитных аукционов, проводимых Фондом;

обеспечение соблюдения требований Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части своевременности и полноты предоставления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности в соответствии с требованиями законодательства;

оценки полноты и своевременности предоставления в Фонд годовой отчетности субъектами Российской Федерации;

соблюдение своевременности рассмотрения писем и поручений органов законодательной и исполнительной власти, а также иных обращений, поступающих в Фонд;

оценку надежности системы внутреннего контроля в Фонде;

мониторинг мероприятий по контролю за рисками, а также идентификацию новых рисков совместно со структурными подразделениями.

В рамках проводимой в Фонде работы по внедрению системы управления рисками и управлением качеством Департаментом совместно со структурными подразделениями своевременно актуализируются информационные карты бизнес-процессов, матрицы рисков и процедур внутреннего контроля, способствующие систематизации и оптимизации процедур внутреннего контроля и минимизации всех ключевых рисков. Указанные матрицы рисков актуализируются для успешного определения рисков высокого и среднего уровня для их предотвращения или применения превентивных мер.

В рамках функционирования системы управления качеством в структурных подразделениях определены показатели качества процессов. В соответствии с Методикой осуществления процедур управления рисками и качеством в Фонде оформлены соответствующие реестры и самооценка показателей качества процессов Структурные подразделения Фонда производят самооценку указанных показателей, что позволяет оперативно определять уровень качества и эффективности работы каждого структурного подразделения.

Также, Департаментом разработана и внедрена новая редакция Методики осуществления внутреннего контроля инвестирования временно свободных средств в государственной корпорации – Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Редакция указанной Методики актуализируется по мере необходимости, согласно изменениям, вносимым Правительством Российской Федерации в Постановление № 1080.

Департаментом и в дальнейшем будет продолжена работа над повышением эффективности и совершенствованием работы системы внутреннего контроля в Фонде.